
根據中央、省和市委市政府關于推進政府預算信息公開的部署要求,經青島市財政局匯總,2025年市級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位和其他單位通過當年所有財政撥款安排的“三公”經費預算為15356.70萬元,比2024年減少917.73萬元,下降5.6%,下降原因主要是市直各部門、單位落實習慣過緊日子要求,壓減各項“三公”經費開支。其中,公務接待費1652.85萬元,比2024年減少2.98萬元,下降0.2%;公務用車運行維護費及公務用車購置費12100.15萬元,比2024年減少222.05萬元,下降1.8%(其中,公務用車運行維護費10912.83萬元,比2024年減少5.17萬元;公務用車購置費1187.32萬元,比2024年減少216.88萬元);因公出國(境)費用1603.70萬元,比2024年減少692.70萬元,下降30.2%。
注釋:
1.公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
2.公務用車購置費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。
3.公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
4.因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
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