
近日,青島市審計局召開全市內部審計工作推進會議。會上通報了全市內部審計職業技能競賽獲獎結果以及我市參加全省內部審計技能競賽、優秀內部審計項目評審、內部審計典型案例評選獲獎情況,青啤集團、海爾集團、青島銀行、青島職業技術學院、市住房公積金管理中心、市內部審計協會等6家單位作了經驗交流,市委審計委員會辦公室主任,市審計局黨組書記、局長管衛東參加會議并講話。
會議指出,近年來,在市委市政府和上級審計機關的堅強領導下,各部門單位共同努力,履職盡責、擔當作為,全市內部審計工作取得可喜成績,在促進組織完善治理、規范管理、防范風險、提高效益和加強廉政建設等方面發揮了積極作用。
會議強調,內部審計是國家審計在審計監督對象內部的延伸,是國家審計實現對公共資金、國有資產和領導干部經濟責任審計全覆蓋的基礎和重要組成部分。要從講政治的高度,深刻領會習近平總書記重要指示要求,把握內部審計工作面臨的新形勢新任務,自覺提升服務大局的主動性,加快推進內部審計全覆蓋,形成常態化動態化震懾,進一步增強工作責任感、緊迫感。
會議要求,要認真學習領會省委審計委員會、市委審計委員會關于做好內部審計工作的相關文件精神,聚焦黨的領導,建立健全內部審計領導體制機制,聚焦制度建設,推動內部審計工作規范化;聚焦主責主業,提升審計質效;聚焦審計整改,深化結果運用,確保把關于內部審計工作的各項任務要求落到實處。
會議強調,全市審計機關要深刻領悟內部審計指導監督的重要意義,把指導監督內部審計工作擺在重要位置,定期研究內部審計工作情況,協調推進內部審計工作開展,強化對內部審計業務指導和監督,加強與主管部門的貫通協作,切實發揮國家審計的引領作用,為內部審計工作發展創造更好環境,推動內部審計工作高質量發展。
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